Q/SY 21454的本部分规定了内部审计机构和审计人员开展合同审计的范围、依据、审计要素、审计程序、方式及要求。本部分适用于中国石油天然气集团公司(以下简称“集团公司”)及其全资子公司、直属企事业单位(统称“所属单位”〉内部审计机构(简称“审计机构”〉和审计人员进行合同审计的全过程。 上一篇: Q/SY 21454.2-2020 内部专项审计规范 第2部分:后续审计 下一篇: Q/SY 21454.8-2017 内部专项审计规范 第8部分:管理效益审计